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SII · Métodos de envío

Cómo se manda una factura al SII: automático o manual.

🎯 Objetivo

Saber cómo viaja una factura al SII y cómo forzar el envío cuando hace falta.

Requisito previo

Para que una factura entre al SII deben estar: la compañía con SII, el diario con SII y la factura validada. Si no, se queda en No enviado. Ver Configuración.

Método Automático (lo normal)

Con el método Automático (configurado en la compañía):

  1. Validas la factura (de un diario con SII).
  2. Queda en estado SII No enviado (pendiente).
  3. El cron «Send Invoices to SII» (cada 5 min) la envía sola a la AEAT.
  4. Si todo va bien, pasa a Enviada y recibe su CSV (código de la AEAT).

📷 Captura a poner aquí (borra esta nota al ponerla)

Captura de la pestaña SII de una factura validada mostrando el estado No enviado (pendiente de que el cron la mande).

Método Manual / forzar el envío

Puedes enviar una factura al momento, sin esperar al cron:

  1. Abre la factura (validada).
  2. Pestaña SII o cabecera → botón «Enviar al SII» / «Enviar ahora al SII».
  3. La factura se manda en el acto.

📷 Captura a poner aquí (borra esta nota al ponerla)

Captura de la factura mostrando el botón «Enviar al SII» / «Enviar ahora al SII» (en la cabecera o en la pestaña SII).

¿Qué necesito para enviar?

El botón de envío requiere permisos de AEAT. Ver el estado y los errores lo puede hacer cualquier usuario; enviar/reenviar necesita el grupo de AEAT.

Estados del SII (qué significan)

Estado Significado
No enviado Aún no se ha mandado (pendiente o nunca enviada)
Enviada Aceptada por la AEAT (tiene CSV)
Enviada con modificación Aceptada tras un cambio
Enviada con errores La AEAT la aceptó pero con errores → revisar
Cancelada Anulada en el SII

Importante

No enviado no significa "correcta": significa pendiente. Para saber qué falló, ve a Si falla el envío.